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曲靖市韩国h漫 2024年度部门决算

时间:2025-08-08  作者:  新闻来源:  【字号: | |  


目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按国家宪法规定,韩国h漫 是国家法律监督机关,其职能作用是维护宪法和法律的统一正确实施,依法履行法律监督职能。作为法律监督机关依法行使下列职能:对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的犯罪案件,行使检察权;对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置17个内设机构及1个派出机构,17个内设机构包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、政治部、办公室、财务装备部、检察技术与信息部、案件管理办公室、法律政策研究室、检务督察部。1个派出机构为曲靖市城郊地区韩国h漫 。

所属单位10个,分别是:

1.韩国h漫 曲靖市韩国h漫 (本级)

2.曲靖市麒麟区韩国h漫

3.曲靖市沾益区韩国h漫

4.曲靖市马龙区韩国h漫

5.宣威市韩国h漫

6.富源县韩国h漫

7.罗平县韩国h漫

8.师宗县韩国h漫

9.陆良县韩国h漫

10.会泽县韩国h漫

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共10个。分别是:

1.韩国h漫 曲靖市韩国h漫 (本级)

2.曲靖市麒麟区韩国h漫

3.曲靖市沾益区韩国h漫

4.曲靖市马龙区韩国h漫

5.宣威市韩国h漫

6.富源县韩国h漫

7.罗平县韩国h漫

8.师宗县韩国h漫

9.陆良县韩国h漫

10.会泽县韩国h漫

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员536人。包括财政拨款开支经费的:公务员536人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员220人。包括财政拨款开支经费的人员210人;经费自理人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人(离休3人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员284人(离休0人,退休284人)。年末遗属48人。

车辆编制102辆,在编实有车辆102辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,全市检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚决落实市委六届五次全会精神、市六届人大三次会议决议,全力践行“六个走在全省前列”要求,各项检察工作在巩固中深化,在落实中发展,持续做实为大局服务、为人民司法、为法治担当。坚持从政治上着眼、从法治上着力,办理各类案件19004件。围绕水污染治理、生态环保、未成年人保护等党委政府关心的重点问题深入调研分析,并向市委专报,促成在全市开展专项整治。对标“干在实处、走在前列、勇立潮头”要求,实干担当争先创优。珠江源生态环境保护公益诉讼工作、罪错未成年人教育矫治经验做法获最高检肯定。开展的“燃气工程安装费行政违法行为监督专项”,被最高检表扬为护航民生民利优秀特色小专项。37个集体或个人受到省级以上表彰奖励。按照项目预算确定的时限完成了各项工作任务,全面贯彻总体国家安全观,紧盯国家安全、社会安定、人民安宁,忠诚履职,切实做好检察环节防风险、保安全、护稳定工作,努力打好维护国家政治安全主动仗。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

说明:1.曲靖市韩国h漫 2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市韩国h漫 2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

韩国h漫 曲靖市韩国h漫 2024年度收入合计213702580.28元。其中:财政拨款收入201948365.05元,占总收入的94.50%;上级补助收入;事业收入(含教育收费);经营收入;附属单位上缴收入;其他收入11754215.23元,占总收入的5.50%。

与上年相比,收入合计减少10007811.38元,下降4.47%。其中:财政拨款收入减少11562096.52元,下降5.42%;其他收入增加1554285.14元,增长15.24%。主要原因是:1财政拨款收入减少主要是2023年进行的大中型维修改造项目,2023-2024年已陆续完工,2024年该项目经费减少。2其他收入主要由地方财政拨款保障离退休人员经费,根据当年离退休人员变动产生变化,如韩国h漫 曲靖市韩国h漫 (本级)较上年增加退休人员一次性死亡抚恤金及丧葬费21.7万元、曲靖市马龙区人民检察院较上年增加抚恤金收入70.63万元。

二、支出决算情况说明

韩国h漫 曲靖市韩国h漫 2024年度支出合计213792521.66元。其中:基本支出169750781.40元,占总支出的79.40%;项目支出44041740.26元,占总支出的20.60%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少12462963.68元,下降5.51%。其中:基本支出减少4257088.57元,下降2.45%;项目支出减少8205875.11元,下降15.71%;基本支出减少的主要原因是人员减少,相应的人员经费支出和公用经费支出减少;项目支出减少的主要原因是2023年进行的大中型维修改造项目,2023-2024年已陆续完工,2024年该项目经费减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障韩国h漫 曲靖市韩国h漫 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169750781.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出150183054.76元,占基本支出的88.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19567726.64元,占基本支出的11.53%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障韩国h漫 曲靖市韩国h漫 机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出44041740.26元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2024年度用于办案及业务装备经费项目经费支出43811740.26元,主要用于保障检察业务工作发生的差旅费、劳务费、委托业务费、业务维修改造以及办公办案设备购置等方面的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

韩国h漫 曲靖市韩国h漫 2024年度一般公共预算财政拨款支出202027642.84元,占本年支出合计的94.50%。与上年相比减少11807696.05元,下降5.52%,完成年初预算的126.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出173784030.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%,完成年初预算的134.21%。主要用于在职人员工资支出和保障机关日常运行及业务办案项目的经费支出;造成预决算差异的主要原因是根据专项业务工作的增加,相应的支出增加,导致预决算存在差异

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出11507084.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的95.92%。主要用于按规定缴纳单位职工的养老保险、职业年金支出;造成预决算差异的主要原因是人员减少,根据实有在职人员缴纳社保,相应的社保缴费支出减少,导致预决算存在差异。

9.卫生健康(类)支出7320283.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%完成年初预算的86.78%。主要用于按规定缴纳单位职工医疗保险费用支出;造成预决算差异的主要原因是人员减少,根据实有在职人员缴纳医保,相应的社保缴费支出减少,导致预决算存在差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出9416244.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%完成年初预算的99.36%。主要用于按规定缴纳单位职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是人员减少,根据实有在职人员缴住房公积金,相应的住房公积金缴费支出减少,导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3708400.00元,决算为2561735.42元,完成年初预算的69.08%;支出决算较上年减少571242.65元,下降18.23%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为360000.00元,决算为359400.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.03%,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年初预算为2610300.00元,决算为2110451.52元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.38%,完成年初预算的80.85%;公务接待费支出年初预算为738100.00元,决算为91883.90元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.59%,完成年初预算的12.45%。

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少60000.00元,下降14.31%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少159934.68元,下降7.04%;公务接待费支出决算较上年减少351307.97元,下降79.27%;具体是国内接待费支出决算91883.90元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少351307.97元,下降79.27%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3708400.00元,支出决算为2561735.42元,完成年初预算的69.08%,支出决算较上年减少571242.65元,下降18.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为360000.00元,决算为359400.00元,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年初预算为2610300.00元,决算为2110451.52元,完成年初预算的80.85%;公务接待费支出年初预算为738100.00元,决算为91883.90元,完成年初预算的12.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求,努力降低行政运行成本,压减一般性公用支出,严格控制三公经费支出,不断推进经费管理规范化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少60000.00元,下降14.31%;公务用车运行维护费支出决算减少159934.68元,下降7.04%;公务接待费支出决算减少351307.97元,下降79.27%,具体是国内接待费支出决算91883.90元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少351307.97元,下降79.27%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约,严格落实过紧日子的要求,压减一般性公用支出,严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆3辆。根据办案需要,曲靖市麒麟区韩国h漫 、宣威市韩国h漫 、富源县韩国h漫 经批准购置公务用车各1辆,公务用车购置费35.94万元,比上年同期减少14.31%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为102辆。主要用于保障本年度刑事检察工作、刑执检察工作、民事检察工作、行政检察工作、公益诉讼检察工作以及其他检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待188批次(其中:外事接待0批次),接待人次1445人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执法办案业务协作、执行任务、考察调研、学习交流、检查指导等工作中发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

韩国h漫 曲靖市韩国h漫 2024年机关运行经费支出17852187.20元,比上年减少18595.63元,下降0.10%,主要原因是坚持厉行节约,压减一般性公用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等方面

二、国有资产占用情况

截至2024年末,韩国h漫 曲靖市韩国h漫 资产总额231682056.66元,其中,流动资产23158443.51元,固定资产191440865.30元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1907274.23元,无形资产12064615.77元(净值),其他资产3110857.85元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2018396.69元,其中固定资产减少4441110.70元。处置房屋建筑物425.1平方米,账面原值210800.00元;处置车辆4辆,账面原值400500.00元;报废报损资产1049项,账面原值3495325.00元,实现资产处置收入5425.00元;出租房屋787.57平方米,账面原值156989.16元,实现资产使用收入15988.70元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额15783538.95元,其中:政府采购货物支出11409497.83元;政府采购工程支出662555.40元;政府采购服务支出3711485.72元。授予中小企业合同金额9887236.11元,其中:授予小微企业合同金额8341607.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-66。

五、其他重要事项情况说明

无相关情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、公共安全支出(类)检察院(款):反映韩国h漫 事务支出。

1.行政运行(项):反映检察院的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务(项):反映检察院提供后勤服务的机关服务中心支出。

4.“两房”建设(项):反映检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

5.检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

6.其他检察支出(项):反映上述项目以外其他用于检察业务方面的支出。


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